3月18日总院审计委员会召开2015年初次会议,纪委书记王露霞、总管帐师李劲松、副总工程师杜兵、财政部赵海鸥部长、纪监审部滕裕昌部长比及场;嵋橛赏趼断际榧侵鞒。
本次会议内容是总结2014年内审工作情况,会商2015年内审打算。纪监审王秀娟副部长就总部2014年内审工作实现情况和2015年内审打算造订情况进行了汇报。2014年总院内审工作依照总院治理的要求,圆满实现有关工作打算。2014年发展了经济责任审计;沉点基金项目审计;发展了财政情况专题调查;协同企划部发展了集团各单元战术规划执行情况专项查抄;组织实现2013年内控评价和2014年内控评价测试工作。内审工作逐步得到加强,在加强监督,防备经营风险方面获得肯定功效。2015年内审打算凭据总院的总体部署,对经济责任审计、沉点基金项目审计和专项查抄工作进行了铺排。
各位委员对2014年审计工作发现的问题进行了充分会商,对内审工作所阐扬的作用给与了充分注定,对2015年打算提出了建议。
王露霞书记在会上进行了总结,指出2015年审计工作要凸起沉点,两全铺排,注沉实效。充分阐扬审计监督、防备风险、推进治理提升的作用。要求纪监审工作部,在充分听取定见后,订正美满2015年内审工作打算。
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